• <tr id='Xz2Xzp'><strong id='Xz2Xzp'></strong><small id='Xz2Xzp'></small><button id='Xz2Xzp'></button><li id='Xz2Xzp'><noscript id='Xz2Xzp'><big id='Xz2Xzp'></big><dt id='Xz2Xzp'></dt></noscript></li></tr><ol id='Xz2Xzp'><option id='Xz2Xzp'><table id='Xz2Xzp'><blockquote id='Xz2Xzp'><tbody id='Xz2Xzp'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='Xz2Xzp'></u><kbd id='Xz2Xzp'><kbd id='Xz2Xzp'></kbd></kbd>

    <code id='Xz2Xzp'><strong id='Xz2Xzp'></strong></code>

    <fieldset id='Xz2Xzp'></fieldset>
          <span id='Xz2Xzp'></span>

              <ins id='Xz2Xzp'></ins>
              <acronym id='Xz2Xzp'><em id='Xz2Xzp'></em><td id='Xz2Xzp'><div id='Xz2Xzp'></div></td></acronym><address id='Xz2Xzp'><big id='Xz2Xzp'><big id='Xz2Xzp'></big><legend id='Xz2Xzp'></legend></big></address>

              <i id='Xz2Xzp'><div id='Xz2Xzp'><ins id='Xz2Xzp'></ins></div></i>
              <i id='Xz2Xzp'></i>
            1. <dl id='Xz2Xzp'></dl>
              1. <blockquote id='Xz2Xzp'><q id='Xz2Xzp'><noscript id='Xz2Xzp'></noscript><dt id='Xz2Xzp'></dt></q></blockquote><noframes id='Xz2Xzp'><i id='Xz2Xzp'></i>
                当前位置:首页? > 信息公开? > 规划计划?
                2019年度衡阳市退役军人事务局部门决算公开
                发布时间:2020-09-28 09:15??????来源:规划财务科?????浏览量:
                字体:

                 第一部分衡阳市退役军人事务局概况

                第二部分2019年度部门决算表

                一、收入支出决↙算总表

                二、收入何林决算表

                三、支●出决算表

                四、财政拨款收入支出决ξ算总表

                五、一般公共预☉算财政拨款支出决算∮表

                六、一般■公共预算财政↘拨款基本支出↑决算表

                七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算∮表

                八、政府性基金预算▽财政拨款收入支出决算表

                第三部分2019年度部门决算情况说◣明

                一、收入支出决算总体情况说明

                二、收入决算情况说☉明

                三、支出决算⊙情况说明

                四、财政拨款收入支出决算总△体情况说明

                五、一般公共预算财政拨款支出№决算情况说明

                六、一般公共预算财政拨款基『本支出决算情况¤说明

                七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说

                八、政府性基金█预算收入支出决算情况

                九、预算绩效情况□说明

                十、其他重要◢事项情况说明

                第四部分◢名词解释

                  

                第一部分

                 

                衡阳市退役军人事务局概况

                 

                我单位内设行政科室9个,属市一级预算〓单位。下设二级单位2个(正科级),局属事业ㄨ单位7个(1个副处级、6个正科级)。其中0个╱参照公务员管理事业单位、9个全额拨款事业单位∴。局机关及局属事业单位现有在职人员140人,退休人员80人。

                衡阳市退役军人事务局2019年部Ψ 门决算汇总公开单位构成包括:衡阳市退役军人事务局本级以及衡阳市退役军人服▂务中心、衡阳市军队离退休干部服务中心、衡阳市军队离退休干部石坳休养所、衡阳市军队离退休干部巷荫岭休养所、衡阳市军队离退休干部立新休养所、衡阳市军队离退休干部◥船山休养所∞、衡阳市军队离▲退休干部蒸湘南路服务管理站、衡阳市军队↙离退休干部活动中心、衡阳市军用供应站。
                 

                第二部分

                 

                部门决算表


                收入支出决算总表

                部门:衡阳市退役军人事务局                                                                                          公开01表    单位:万元

                收入

                支出

                项    目

                行次

                决算数

                项    目

                行次

                决算数

                栏    次


                1

                栏    次


                2

                一、一般公共预算财政拨款收∑入

                1

                11546.54 

                一、一◣般公共服务支出

                14

                202.52 

                二、政府性基金预算财政拨款收入

                2


                社会保障和♀就业支出

                15

                10037.16 

                三、上级补助收入

                3


                九、卫生■健康支出〖

                16

                733.75

                四、事业收入

                4


                十一、城乡社︼区支出

                17

                60.10

                五、经营收入

                5


                十九、住房︻保障支出

                18

                50.45

                六、附属单位上缴收入

                6



                19


                七、其他收入

                7

                44.04 


                20



                8



                21


                本年收入合〓计

                9

                11590.57 

                本年支出↓合计

                22

                 11083.98

                         用事业基金弥补收支差额

                10


                                结余分配

                23

                 79.46

                         年初结转和结余

                11

                2575.33 

                                年末结转和结余

                24

                 3002.46


                12



                25


                总计

                13

                14165.9 

                总计

                26

                 14165.9

                注:本表反¤映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


                收入决算表

                                                                                                                      公开02

                  部门: 衡阳市退役军人事务局                                                                           单位:万元

                项    目

                本年◣收入合计

                财政拨款收入

                上级补助收入

                事业收入

                经营收入

                附属单位上缴收入

                其他收入

                功能分类科目编码

                科目名称

                栏次

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                7

                合计

                11,590.57

                11,546.54

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                44.04

                201

                一般公共服务支Ψ出

                257.63

                257.63

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                208

                社会保障和就业支出

                10,419.87

                10,375.83

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                44.04

                210

                卫生健康支出

                779.38

                779.38

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                212

                城乡◇社区支出

                60.10

                60.10

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                213

                农林水支出

                18.40

                18.40

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                216

                商业服务业等支出

                4.74

                4.74

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                221

                住房保障支↑出

                50.45

                50.45

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

                 

                 

                支出决算表

                                                                                                                                   公开03

                部门:  衡阳市退役军人事务局                                                        单位:万元

                项    目

                本年支出合计

                基本支出

                项目支出

                上缴№上级支出

                经营支出

                对附▃属单位补助支出

                功能分类科目编码

                科目名称

                栏次

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                合计

                11,083.98

                9,764.83

                1,319.16

                0.00

                0.00

                0.00

                201

                一般※公共服务支出

                202.52

                202.52

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                208

                社会保障和就业支出

                10,037.16

                9,444.00

                593.16

                0.00

                0.00

                0.00

                210

                卫生健康支出

                733.75

                67.85

                665.90

                0.00

                0.00

                0.00

                212

                城乡社区支出

                60.10

                0.00

                60.10

                0.00

                0.00

                0.00

                221

                住房保◇障支出

                50.45

                50.45

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                注:本表反映部门本年度各项支出情况。


                财政拨款收入支出决算总表

                    公开04

                部门:衡阳市退役军人事务局                                                               单位:万元

                收入

                支出

                项    目

                行次

                金额

                项    目

                行次

                合计

                一般公共预算财政拨款

                政府性基金预算财政拨款

                栏    次


                1

                栏    次


                2

                3

                4

                一、一般公共预算财政拨款

                1

                11,546.54

                一、一般公共服务支︾出

                15

                202.52

                202.52


                二、政府性基金预算财政拨款

                2


                八、社会保障和就业支出

                16

                9,899.66

                9,899.66



                3


                九、卫生健康支出

                17

                733.75

                733.75



                4


                十一、城乡社区支出

                18

                60.10

                60.10



                5


                十九、住房保ω障支出

                19

                50.45

                50.45



                6



                20





                7



                21





                8



                22




                本年收入合计

                9

                11,546.54

                本年支出合计

                23

                10,946.48

                10,946.48


                年初※财政拨款结转和结余

                10

                2,080.35

                年末财政拨款结转和结如果剛才也在余

                24

                2,680.41

                2,680.41


                一、一般公共预算财政拨款

                11

                2,080.35


                25




                二、政府性基金预算财政拨款

                12

                0.00


                26





                13



                27




                总计

                14

                13,626.88

                总计

                28

                13,626.88

                13,626.88


                注:本表反映部门本年度一般♀公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结王學風抓了過去余情况。


                一般公共预算◇财政拨款支出决算表

                                                                                                                                公开05

                部门:衡阳市退役军人事务局                                                             单位:万元

                项 目

                本年支出

                功能分类科目编码

                科目名称

                小计

                基本支出

                项目支出

                栏次

                1

                2

                3

                合计

                10946.48 

                9627.32 

                1319.16 

                201

                一般公共服务支出肯定說道

                202.52

                202.52

                0.00

                208

                社会保障和就业支出

                9,899.66

                9,306.50

                593.16

                210

                卫生健康支出

                733.75

                67.85

                665.90

                212

                城乡社区支出

                60.10

                0.00

                60.10

                221

                住房︻保障支出

                50.45

                50.45

                0.00

                注:本表ζ反映部门本年度一般公共预算财政拨款◣支出情况。

                 


                一般ω公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                                   公开06

                部门:衡阳市退役军人事务局                                                                             单位:万元

                经济︽分类科目编码

                科目名称

                决算数

                经济分类』科目编码

                科目名称

                决算数

                经济分类科目编码

                科目名称

                决算数

                301

                工『资福利支出

                1,564.62

                302

                商∮品和服务支出

                524.72

                307

                债务利∮息及费用支出

                0.00

                30101

                基本工资

                396.17

                30201

                办公费

                55.65

                30701

                国内债务付息

                0.00

                30102

                津贴补贴

                234.14

                30202

                印刷费

                22.35

                30702

                国外债务付息

                0.00

                30103

                奖金

                224.23

                30203

                咨询费

                2.25

                310

                资☆本性支出

                8.24

                30106

                伙▃食补助费

                38.27

                30204

                手续费

                0.03

                31001

                房屋建◥筑物购建

                0.00

                30107

                绩效工资

                142.50

                30205

                水费

                10.27

                31002

                办公设备购置

                8.24

                30108

                机关事业单位基本养老保险费

                110.21

                30206

                电费

                20.51

                31003

                专用设备购置

                0.00

                30109

                职业年金︼缴费

                7.30

                30207

                邮电费

                8.51

                31005

                基础设〓施建设

                0.00

                30110

                职工基本医疗保险缴费▆

                170.49

                30208

                取暖费

                0.00

                31006

                大型修缮

                0.00

                30111

                公务员医疗补ㄨ助缴费

                37.21

                30209

                物业管理费

                41.89

                31007

                信息网络及软件购置更新

                0.00

                30112

                其他社会保障缴费

                72.07

                30211

                差旅费

                14.99

                31008

                物资储备

                0.00

                30113

                住房公积金

                116.52

                30212

                因公出国(境)费用

                0.00

                31009

                土地补偿

                0.00

                30114

                医疗费

                0.00

                30213

                维修(护)费

                43.81

                31010

                安置补助

                0.00

                30199

                其他工资福利支出

                15.50

                30214

                租赁费

                3.02

                31011

                地上附着←物和青苗补偿

                0.00

                303

                对个人和家庭的补助

                7,529.74

                30215

                会议费

                5.60

                31012

                拆迁补偿

                0.00

                30301

                离休费

                1,352.31

                30216

                培训费

                1.60

                31013

                公务用车购置

                0.00

                30302

                退休费

                5,331.15

                30217

                公务接待费

                0.00

                31019

                其他交通工具购置

                0.00

                30303

                退职(役)费

                0.00

                30218

                专用■材料费

                15.48

                31021

                文物和陈列品购置

                0.00

                30304

                抚恤金

                62.90

                30224

                被装购置费

                0.00

                31022

                无形资产购置

                0.00

                30305

                生活补助

                137.66

                30225

                专用▂燃料费

                0.00

                31099

                其他资本性支◎出

                0.00

                30306

                救济费

                0.00

                30226

                劳务费

                5.87

                399

                其他支出

                0.00

                30307

                医疗费ζ 补助卐

                192.13

                30227

                委托业务费

                19.93

                39906

                赠与

                0.00

                30308

                助学金

                0.00

                30228

                工会经费

                51.85

                39907

                国家赔偿费→用支出

                0.00

                30309

                奖励金

                21.55

                30229

                福利费

                6.00

                39908

                对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

                0.00

                30310

                个人农业生产补贴

                0.00

                30231

                公务用车运行维护费

                0.00

                39999

                其他支出

                0.00

                30399

                对其他个人和家庭的补助支出

                432.03

                 

                30239

                其他交通费用

                34.80

                30240

                税金及附加费用

                3.18

                30299

                其他商品和︾服务支出

                157.12

                人员经费合计

                9094.36

                公用经费合计

                532.96

                注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

                一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                部门:衡阳市退役军人事务局                                                                               公开07表          单位:万元

                预算数

                决算数

                合计

                因公出国(境)费

                公务用¤车购置及运行费

                公务

                接待费

                合计

                因公出国(境)费

                公务用车购置及运行费

                公务

                接待费

                小计

                公务用车
                购置费

                公务用车
                运行费

                小计

                公务用车
                购置费

                公务用车
                运行费

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                7

                8

                9

                10

                11

                12













                注:本表反映部门本年度三公经费支@ 出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算☆数;决算数是包括当年☆一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


                 

                政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                           公开08

                 部门:衡阳市退役军人事务局                                              单位:万元

                项 目

                年初结转和结余

                本年收入

                本年支出

                年末结转和结余

                功能分类科目编码

                科目名称

                小计

                基本支出  

                项目支出

                栏次

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                合计























































                注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

                (若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表↓无数据)

                  

                第三部分

                 

                2019年◤度部门决算情况说明

                 

                一、收入支出决算总体情况说明

                2019年度收、支总计14165.9万元。本单⊙位为机构改革新设立单位,无上年▃有效数据作对比。

                二、收入决算情况说∞明

                本年收入合计11590.57万元,其中:财政拨款收入11546.54万元,占99.62%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入44.04万元,占0.38%

                三、支出决算情况说明

                本年支出合计11083.98万元,其中:基本支出9764.83万元,占88.1%;项目支出1319.16万元,占11.9%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位『补助支出0万元,占0%

                四、财政拨款收入支出决算总体情况何林说明

                2019年度财政拨款收、支总计11546.54万元,本单位为机构改革新设立单位,无上年有效数据作对比。

                五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                (一)财政拨款支出〒决算总体情况

                2019年度△财政拨款支出10946.48万元,占本年支出合计的98.76%本单位为机构改革新设立单位,无上年有效数据作对比。

                (二)财政拨款支出决算结构情况

                2019年度卐财政拨款支出10946.48万元,主要用于以下●方面:一般公共服务支出202.52万元,占1.85%社会保障和就业支出9899.66万元,占90.44%;卫生健康支出733.75万元,占6.7%;城乡社区支出60.1万元,占0.55%;住房保障支出50.45万元,占0.46%

                (三)财政拨款支出决算具体情况

                2019年度财政拨款支出年初预算数为3022.19万元,支♂出决算数为10946.48万元,本单位为机构改革新设立单位,部分单位机构无年初预算,均为追↓加预算。

                六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                2019年度财政拨款基本支出9627.32万元,其中:人员经费9094.36万元,占基本∩支出的94.46%,主要包括ω基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社保■费用等;公用经费532.96万元,占基本支出的5.54%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护、其他交通费用、手续费。

                七、一般公共预算财政拨款※三公经费支出决算情况说明

                (一)“三公经费财政拨款支出决算总▂体情况说明

                三公经费财政拨款支出预算为0万元,支出决↓算为0万元,完成预算的0%,主要原因⊙是本单位为机构改革新设立单位,财政当年未安排此※项经费。

                (二)“三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

                八、政︽府性基金预算收入支出决算情况

                九、关于2019年度预算绩效情∴况说明

                本单位为机构改革新设立单位,本年度无预算绩效评价↘。

                十、其他重要事项情况说明

                (一)机关运行经费支出情况

                本部门2019 年度机关运行经费支出117.99万元(与部门决算中行政单位和参照公●务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),本单位为机构改革新设立单位,无上年有效数据作对比。

                (二)一般性支出情况

                2019年本部门开支会议费5.6万元;开支培训费1.59万元

                (三)政府采购支出情况

                本部门2019年度政府采购支如今傷上加傷出总额183.87万元,其中:政府采购货物支出29.97万元、政府采购工程支出93.87万元、政府采购服务支出↓60.03万元。

                (四)国有资产占用情况

                截至20191231日,本单位共有车辆18辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信∑ 用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0其他用车18辆,其他用车主要是军队离退休老干部用车;单位价值50万元以上通用设@备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

                第四部分

                名词解释 

                1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安◣全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入。全市一般公共预算收入由地╳方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

                2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人★员支出和公用支出。

                3.三公经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

                4.机关运行经费:机关运行经费指为╳保障行政单位(包括参照』公务员法管理的事业单位)运行,用ㄨ于购买货物和服务的各项资金。包括①办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房∏水电费、公务用车◤运行维护费及其他费用。 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                扫一扫在手机打开当」前页